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杏耀娱乐挂机:比上年预算减少9.3万元
作者:恩佐娱乐    发布于:2019-06-28 10:52    文字:【】【】【

  杏耀娱乐挂机:比上年预算减少9.3万元QQ:555529 恩佐娱乐

 

  县委宣传部是县委主管意识形态和宣传思想工作的综合职能部门(正科级)。主要负责全县的意识形态、新闻舆论宣传,精神文明创建,理论教育及中心组学习、舆情管控、文化产业发展与建设、新闻出版、电影等工作。宣传部现有内设机构4个:办公室、理教办、文管办、新闻办;下属二级事业单位4个:县新闻中心、县文明办、县网络信息管理中心、县媒体中心。2018年末总人数36人,其中,在职人员25人,退休5人,三性用工4人,临时人员2人。2018年核定编制24人,其中行政编制9人,工勤1人,事业编制14人。2019年预算总人数36人。固定资产年末总值120万。

  ⑴收入预算:2019年年初预算数340.3万元,比上年预算减少12.43万元,减少3.5%;其中:一般公共预算拨款340.3万元比上年预算减少12.43万元,减少3.5%;无纳入专户管理的非税收入。

  收入减少原因:按照湘财预(2019)2号文件要求,商品和服务支出统一压减5%,故本单位2019年预算收入在2018年基础上压减了3.5%。

  ⑵支出预算:2019年年初支出预算340.3万元,比上年预算减少12.43万元,减少3.5%;其中:机关工资福利支出232.6万元,比上年预算减少9.3万元,减少3.8%;公用经费25.7万元,比上年预算减少3.3万元,减少1.1%;项目支出82万元,与上年持平。

  支出减少原因:按照湘财预(2019)2号文件要求,商品和服务支出统一压减5%外,社会保障缴费按政策进行了调整,缴费比例由20%调减为16%,缴费金额减少15.54万元,比上年减少29%。

  2019年一般公共预算拨款收入340.3万元,其中:工资福利支出232.6万元,比上年预算减少9.3万元,减少3.8%;公用经费25.7万元,比上年预算减少3.3万元,减少1.1%;项目支出82万元,与上年持平。

  支出减少原因:按照湘财预(2019)2号文件要求,商品和服务支出统一压减5%外,社会保障缴费按政策进行了调整,缴费比例由20%调减为16%,缴费金额减少15.54万元,比上年减少29%。

  ⑴基本支出:2019年年初预算数为258.3万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  ⑵项目支出:2019年年初预算数为82万元,其中:文明创建工作经费34万元、巴陵通讯10万元、网络舆情监管经费5万元、县委中心组学习7万元、网络信息管理中心平台及工作经费26万元。

  2019年宣传部一般公共预算拨款基本支出安排258.3万元,比2018年减少12.43万元,减少4.6%。减少的主要原因:按照湘财预(2019)2号文件要求,商品和服务支出统一压减5%外,社会保障缴费按政策进行了调整。2019年宣传部一般公共预算拨款项目支出安排82万元,与2018年持平。

  (1)公务接待费6万元,与上年持平。我部严格控制规范公务接待标准,加强公务接待管理,本年预算公务接待费未超出纪委“三公”经费核定标准。

  (2)公务用车运行维护费:岳阳县实行公车改革制度,本单位没有公务车,没有公务车运行费,公务出行费用即公务交通补贴,统计在“商品和服务支出”中的“其他交通费用”中了。

  2019年政府采购预算支出合计10万元,其中,政府采购货物类预算10万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。主要原因是机构改革人员调整,办公电脑打印机办公桌椅添置等。

  截至2018年12月31日,本单位年末共有车辆2辆,已上交县公务用车平台中心。本单位年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上专用设备。我部无办公用房,办公用房使用的岳阳县委的办公房,固定资产登记在县委办。年末我部通用设备及家具类固定资产共计62万元。

  2019年宣传部整体支出绩效目标340.3万元,目标任务:⑴全年预算申请到位和下达数量在95%以上,三公经费变动率小于或等于零。⑵社会效益、经济效益,可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。⑶做好意识形态工作,创建全国文明城市,办好新媒体,开展群众文明活动,加强理论学习,打造全民学习氛围。⑷增强文化发展软实力。⑸提高全民文明素质。

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  3、项目支出:是指文明创建活动、巴陵通讯编辑、网络舆情监管、中心组学习、网络信息管理中心平台管理、新闻媒体联络等专项工作经费。